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Guardado en la Categoria ‘Control Interno’

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO ENERO A MARZO DE 2025

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 1-2025

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 4-2024

INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE JULIO – DICIEMBRE DEL 2024

En atención a lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156), donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública

INFORME DE SEGUIMIENTO PQRS Julio – Diciembre 2024

SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 4-2024

PLAN DE MEJORAMIENTO – FENECIMIENTO DE CUENTA 2023

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia – EDUA, se permite publicar el plan de mejoramiento suscritos con la Contraloria Municipal de Armenia, de la Auditoría de Revisión de Cuenta e informe para Fenecimiento de la Vigencia 2023.

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 3-2024

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 3-2024

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