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Guardado en la Categoria ‘Control Interno’

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO ABRIL – JUNIO DE 2025

INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ENERO – JUNIO 2025

En atención a lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156), donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública

INFORME DE SEGUIMIENTO PQRS ENERO – JUNIO 2025

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2-2025

ESTATUTO DE AUDITORIA Y ÉTICA DEL AUDITOR

Este documento presenta el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (EDUA), documentos que definen el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna. Este código de ética busca promover una cultura ética en el ejercicio de la auditoría interna y orientar la conducta ética en el trabajo de auditoría. Fue aprobado mediante la resolución 068 del 29 de abril del 2025 y es aplicable desde esa fecha.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO ENERO A MARZO DE 2025

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 1-2025

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 4-2024

INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE JULIO – DICIEMBRE DEL 2024

En atención a lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” (artículo 156), donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública

INFORME DE SEGUIMIENTO PQRS Julio – Diciembre 2024

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